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中共西宁市直属机关工作委员2016年部门决算
西宁机关党建:http://jggw.xining.gov.cn    来源:    创建时间:2017/11/3 8:50:06    

目录

 

第一部分 市直机关工委概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分 市直机关工委2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 市直机关工委2016年度部门决算情况说明

 

第四部分名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分 市直机关工委部门概况

 

一、部门职能

根据市委办公厅宁办发(2001120号文件精神,中共西宁市直属机关工作委员会是市委派出机构,其主要职责是:

1.规划市直机关党的建设,指导市直机关各部门以及直属单位党的建设。

2.指导市直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员管理教育以及理论培训工作。

3.指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督,定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见,及时向市委反映各部门领导班子和领导干部情况。

4.指导市直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作,统战工作以及社会稳定工作。

5.负责市直机关各部门机关党组织负责人的任免、考核、培训工作。

6.领导市直机关纪律检查工作委员会和市直机关各部门机关党的纪检、监察工作;审批市直机关科级以下党员干部违反党纪的处理决定。

7.领导市直机关工会委员会、团工委和妇工委等群众组织工作。

8.制定市直机关党员教育工作规划和计划,并组织实施;负责市直机关新党员和入党积极分子、党务干部、党员理论学习骨干的培训;负责开展党务政务咨询、服务工作;负责市直机关党员志愿者服务活动的各项工作。

9.承办市委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。单位年末人数33人,其中在职人员23人,离休人员1人,退休人员9人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 市直机关工委2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:市直机关工委

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

483.96

一、一般公共服务支出

35

355.42

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

98.01

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

30.54

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

483.96

本年支出合计

58

483.96

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

59

 

年初结转和结余

26

 

交纳所得税

60

 

基本支出结转

27

 

提取职工福利基金

61

 

项目支出结转和结余

28

 

转入事业基金

62

 

经营结余

29

 

其他

63

 

 

30

 

年末结转和结余

64

 

 

31

 

基本支出结转

65

 

 

32

 

项目支出结转和结余

66

 

 

33

 

经营结余

67

 

总计

34

483.96 

总计

68

 483.96

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:市直机关工委

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

483.96

483.96

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

355.42

355.42

 

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

355.42

355.42

 

 

 

 

 

2013601

 行政运行

271.13

271.13

 

 

 

 

 

2013602

 一般行政管理事务

84.29

84.29

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

98.01

98.01

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

75.03

75.03

 

 

 

 

 

2080501

 归口管理的行政单位离退休

13.52

13.52

 

 

 

 

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

46.56

46.56

 

 

 

 

 

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

14.94

14.94

 

 

 

 

 

20808

抚恤

22.98

22.98

 

 

 

 

 

2080801

 死亡抚恤

22.98

22.98

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

30.54

30.54

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

30.54

30.54

 

 

 

 

 

2210201

 住房公积金

22.03

22.03

 

 

 

 

 

2210203

 购房补贴

8.51

8.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:市直机关工委

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

483.96

424.17

59.79

 

 

 

201

一般公共服务支出

355.42

295.63

59.79

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

355.42

295.63

59.79

 

 

 

2013601

 行政运行

271.13

271.13

 

 

 

 

2013602

 一般行政管理事务

84.29

24.50

59.79

 

 

 

208

社会保障和就业支出

98.01

98.01

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

75.03

75.03

 

 

 

 

2080501

 归口管理的行政单位离退休

13.52

13.52

 

 

 

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

46.56

46.56

 

 

 

 

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

14.94

14.94

 

 

 

 

20808

抚恤

22.98

22.98

 

 

 

 

2080801

 死亡抚恤

22.98

22.98

 

 

 

 

221

住房保障支出

30.54

30.54

 

 

 

 

22102

住房改革支出

30.54

30.54

 

 

 

 

2210201

 住房公积金

22.03

22.03

 

 

 

 

2210203

 购房补贴

8.51

8.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:市直机关工委

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

483.96

一、一般公共服务支出

31

355.42

355.42

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

98.01

98.01

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

30.54

30.54

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

483.96

本年支出合计

77

483.96

483.96

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

483.96 

总计

83

483.96

483.96

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:市直机关工委

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

483.96

424.17

59.79

201

一般公共服务支出

355.42

295.63

59.79

20136

其他共产党事务支出

355.42

295.63

59.79

2013601

 行政运行

271.13

271.13

 

2013602

 一般行政管理事务

84.29

24.50

59.79

208

社会保障和就业支出

98.01

98.01

 

20805

行政事业单位离退休

75.03

75.03

 

2080501

 归口管理的行政单位离退休

13.52

13.52

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

46.56

46.56

 

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

14.94

14.94

 

20808

抚恤

22.98

22.98

 

2080801

 死亡抚恤

22.98

22.98

 

221

住房保障支出

30.54

30.54

 

22102

住房改革支出

30.54

30.54

 

2210201

 住房公积金

22.03

22.03

 

2210203

 购房补贴

 

 

8.51

8.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:市直机关工委

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

250.04

302

商品和服务支出

43.63

310

其他资本性支出

0.45

30101

基本工资

83.19

30201

办公费

6.28

31001

房屋建筑物购建

 

30102

津贴补贴

93.53

30202

印刷费

 

31002

办公设备购置

0.45

30103

奖金

10.55

30203

咨询费

 

31003

专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

 

30204

手续费

 

31004

基础设施建设

 

30106

伙食补助费

 

30205

水费

 

31005

大型修缮

 

30107

绩效工资

 

30206

电费

 

31006

信息网络及软件购置更新

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

46.56

30207

邮电费

0.19

31007

物资储备

 

30109

职业年金缴费

14.94

30208

取暖费

9.36

31008

土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

1.26

30209

物业管理费

 

31009

安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

130.06

30211

差旅费

4.68

31010

地上附着物和青苗补偿

 

30301

离休费

12.76

30212

因公出国(境)费用

 

31011

拆迁补偿

 

30302

退休费

 

30213

维修(护)费

 

31012